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Curso. Fiscalidad de los servicios prestados en el exterior



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La fiscalidad de los servicios prestados en el exterior; imposición directa y doble imposición.

Cuando se prestan servicios en el extranjero frecuentemente nos encontramos con costes imprevistos que se podrían haber evitado con una adecuada planificación fiscal, y que repercuten directamente en los márgenes del proyecto: retenciones en los pagos recibidos, gastos de representación fiscal en el país de destino, etc.

Para evitar estos problemas o, al menos, prever su coste, es necesario plantearse una serie de cuestiones en la fase de negociación de la oferta: ¿Qué obligaciones fiscales nos afectarán en el país donde se prestan los servicios? ¿Tendremos que pagar impuestos allí? ¿Podremos recuperar esos impuestos, o nos encontraremos en una situación de doble tributación? ¿Necesitaremos disponer de un representante fiscal en el país de prestación de los servicios? ¿Qué ocurre con los servicios electrónicos?

DIRIGIDO A

Profesionales de los departamentos financiero y comercial de empresas que presten servicios en el exterior, despachos de abogados y gestorías que deban asesorar a sus clientes en materia de fiscalidad internacional. ObjetivosFacilitar las herramientas necesarias para una adecuada planificación de la prestación de servicios en el extranjero desde el punto de vista de la tributación directa y de los Convenios de doble imposición. Programa1. Conceptos básicos de la tributación de los servicios en el exterior:
  • Los Convenios de Doble Imposición Internacional.
  • El concepto de “Residente”.
  • El concepto de “Establecimiento permanente”.
  • El concepto de “Beneficio empresarial”.
2. Fiscalidad de los servicios de instalación o montaje:
  • Problemática y riesgo de Establecimiento permanente.
3. Fiscalidad de los servicios de asistencia técnica: ¿canon o beneficio empresarial?
4. Fiscalidad de los servicios de consultoría.
  • Particularidades según el tipo de Convenio de Doble Imposición.
5. Los desafíos fiscales de la economía digital.
6. Cómo evitar la doble imposición internacional.
  • Mecanismos internacionales vs. mecanismos nacionales.
7. Riesgos para el trabajador desplazado. ¿Cambio de residencia fiscal?

FORMADORA

Paloma Gómez Miranda. 
Responsable del Área de Fiscalidad Internacional en AV Asesores.
  • Licenciada en Derecho (Universidad de Zaragoza).
  • Máster en Asesoría Fiscal de Empresas (IE Law School).
  • Experiencia profesional en materia de fiscalidad, en empresas de reconocido prestigio como Deloitte y Philip Morris International.
  • Miembro de la Comisión de Fiscalidad de ICC Spain.
  • Perfil profesional: linkedin.com/in/paloma-gómez-miranda-1766215
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